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lunes, 5 de marzo de 2018

-Claves 2017: Aumento de ingresos, mejora de eficiencia y reducción de endeudamiento-


NH HOTEL GROUP SUPERA TODOS LOS OBJETIVOS PREVISTOS
TRIPLICA SU BENEFICIO NETO RECURRENTE EN 2017


·      Comportamiento positivo de la actividad hotelera, particularmente favorable en Benelux (+12,8%) y España (+11,8%), que impulsa el crecimiento de los ingresos totales del Grupo hasta los €1.571,1 millones, un 6,5% más que el año anterior

·      Una eficaz estrategia de crecimiento conjunto del precio medio de un 4,9% y de la ocupación del 3,4%, ha permitido lograr un aumento total de los ingresos por habitación disponible (RevPAR) del 8,5%

·      A pesar de un mayor nivel de actividad, la eficiente política de control de costes ha permitido un crecimiento del EBITDA recurrente(1) del 29% hasta los €233 millones, €52 millones más que el año anterior y €3 millones por encima del objetivo previsto y revisado al alza en Septiembre 2017

·      El ratio de conversión del crecimiento de ingresos a EBITDA(1) alcanzó en 2017 el 54%, mejorando el margen de EBITDA(1) sobre ingresos totales en 2,6 puntos porcentuales hasta el 14,8%, además de superarse el objetivo de eficiencia en costes para 2017 con €11 millones de ahorros registrados

·      El beneficio neto recurrente se triplica en 2017 alcanzando los €34,8 millones, lo que refleja una mejora de €23,3 millones frente a 2016, explicada en su totalidad por la buena evolución del negocio

·      El beneficio neto total alcanzó los €35,5 millones, un 15,4% más que el año anterior, comparativa afectada por las mayores plusvalías netas por rotación de activos registradas en el 2016 (+€23 millones respecto a 2017)


(1)    EBITDA Recurrente antes de reversión de onerosos y plusvalías por rotación de activos

·      La mejora operativa y la reducción del endeudamiento permitirá que la Compañía someta a la próxima Junta General de Accionistas una propuesta de distribución de dividendo con cargo a los beneficios de 2017 de €0,10 brutos por acción en circulación, alineada con la política de dividendos anunciada

-Objetivos financieros e hitos relevantes –

·      Desde cierre de 2016, la favorable generación de caja ha permitido la reducción del endeudamiento neto en €92 millones hasta los €655 millones, alcanzando un ratio de deuda financiera neta/EBITDA recurrente(1) de 2,8x frente a 4,1x del año anterior, mejorando así la previsión inicial de 3-3,25x esperada para cierre de 2017

·      En el marco de la estrategia de reducción del endeudamiento, la Compañía ha procedido en noviembre del pasado año a la amortización anticipada y cancelación íntegra del saldo vivo (€100 millones) de sus obligaciones sénior garantizadas con vencimiento en 2019

·      En diciembre de 2017, NH Hotel Group ha alcanzado un acuerdo para la venta y posterior alquiler a largo plazo del inmueble en el que se ubica el hotel NH Collection Barbizon Palace de Ámsterdam, por un importe bruto de 155,5 millones (584,5 mil euros/habitación) y caja neta de €122,4 millones, operación registrada en 2018

- Perspectivas 2018 –

·      El Plan Estratégico en marcha mantiene para 2018 un objetivo de EBITDA(1) de €260 millones y una reducción significativa del ratio de endeudamiento neto

·      Las palancas sobre las que el Grupo prevé seguir creciendo durante los próximos años son la mejora de la experiencia y la calidad, la estrategia comercial con una gestión dinámica de los precios y la eficiencia, al tiempo que aprovechará nuevas oportunidades de reposicionamiento y la expansión orgánica como vía de crecimiento adicional
                                                                                                           

Resultados NH Hotel Group en 2017
 NH Hotel Group ha presentado sus resultados correspondientes al ejercicio 2017, que reflejan un balance muy favorable de la evolución de los principales indicadores de la actividad hotelera de la Compañía y que se han transformado en un sólido incremento de los ingresos totales del Grupo. Entre las claves del período, destaca la eficiente gestión en el control de los gastos operativos, el significativo aumento del beneficio recurrente y la reducción del endeudamiento, superando todos los compromisos anunciados para el cierre del ejercicio.